送心意

曹小阳老师

职称初级会计师

2020-06-16 09:36

借 固定资产 应交税费-应交增值税 进项税额 贷银行存款 或应付账款

花儿 追问

2020-06-16 09:38

好的,请问,折旧放哪里好一点

曹小阳老师 解答

2020-06-16 13:36

如果管理人员的车辆
借;管理费用,贷;累计折旧 
对应的科目就是管理费用
如果专门是为了销售人员服务的
借;销售费用,贷;累计折旧 
对应的科目就是销售费用

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相关问题讨论
可以,但是你最后没有发票要转营业外支出
2020-08-25 18:26:53
你好,借:周转材料 贷:银行存款 没票不能税前扣除
2020-05-15 15:57:41
你好 5月份开给对方就可以了,租金除以(1%2B5%)*5%
2020-05-14 12:52:08
你好 材料先入库并在当月收到发票,借;原材料,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款 下月才付款,借;应付账款,贷;银行存款
2019-12-17 16:45:06
您好,最好计提一下,分录 上交时 借:应付职工薪酬-社会保险费 750 贷:现金或者银行存款 750 计提时 借:管理费用-社会保险 750 贷:应付职工薪酬-社会保险费 750
2016-11-09 14:18:26
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