老师,一般纳税人,劳务,26年以前的合同,简易计税,能开 问
能开普票吗?以前开的都是专票? 答
客户找我们订货,我们跟供应商还有部分积分兑换货 问
是这样,之前我们付款过的订货款,然后积攒的积分,这次进货我们一分钱不需要付款,也是这么做分录是?年底时直接结转未分配利润?需要调增我们直接只做收入不行? 答
请问老师,我们是一个协会,属于非营利性组织机构,现 问
这个要求宣传回报一般是指什么呢,广告服务费和宣传推广费是分类在“广告服务”吗 答
老师,我们之前合作的一家公司,之前年度让他们干的 问
当年收到这个发票是专票,收到发票的时候抵扣了增值税,这个增值税还需要处理吗? 答
想咨询下,工商上显示这种变更,是股转吗?还是正常出 问
属于股权转让 看当时的股权转让价格,按照股权转让价格来交,双方都要缴纳的 答

老师你好,请问一下,就是之前发现科目挂错了,也结账了,就想冲红。然后现在发现 冲红的科目要冲的不是一样的科目。这是去年的账了,这种情况要怎么做呢。比方 原 借:银行 贷:应收 冲红借:银行 贷:预收
答: 你好,正确的应该是预售账款,你直接借应收账款贷预收账款就可以了。
"老师你好,请问一下,就是之前发现科目挂错了,也结账了,就想冲红。然后现在发现 冲红的科目要冲的不是一样的科目。这是去年的账了,这种情况要怎么做呢。比方 原 借:银行 贷:应收 冲红借:银行 贷:预收"
答: 是的,这种情况要冲红的话,你应当先冲红原来的那条记录,然后再新建一条记录,将银行的借方的科目改为预收,贷方的科目改为应收,这样就可以完成冲红了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
有一笔分录做错了 借预付账款贷银行存款 怎么把这笔分录冲掉你可以通过做一个反向的分录来冲掉这笔错误的分录。 原来的分录是:借预付账款,贷银行存款。反向的分录就是:借银行存款,贷预付账款。这样就可以抵消原来错误的分录了。借预付账款 负数对么在会计中,我们通常不使用负数来表示借方或贷方。如果你想冲销一笔预付账款的借方分录,你应该在贷方做一笔相同金额的分录。所以,你应该这样做:借:银行存款贷:预付账款这样就可以抵消原来的错误分录了。那这样余额就不是0了
答: 你好,学员 一般是用负数的,反方向也是可以的





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