老师你好,请问一下,就是之前发现科目挂错了,也结账了,就想冲红。然后现在发现 冲红的科目要冲的不是一样的科目。这是去年的账了,这种情况要怎么做呢。 比方 原 借:银行 贷:应收 冲红 借:银行 贷:预收

陆
于2022-03-18 15:58 发布 578次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-18 15:59
你好,正确的应该是预售账款,你直接借应收账款贷预收账款就可以了。
相关问题讨论
你好,同时按住 Ctrl%2BF12 执行反结账操作。
2024-04-09 16:08:28
你好,同时按住 Ctrl%2BF12 执行反结账操作。
2024-04-09 16:12:13
你好,可以的, 没问题,更新以后的所有会计报表
2023-03-24 16:20:27
您好
直接在10月的账冲红就好了
2022-11-05 17:29:29
、进入财务软件主界面,点击账务处理.
2、点击账务处理后,界面跳转i,点击期末结账.
学员刚刚提问
金蝶精斗云迷你版2022年6月份已经结账怎么反结账
去看看
3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始.
2022-07-12 14:53:59
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陆 追问
2022-03-18 17:08
郭老师 解答
2022-03-18 17:10