老师:你好!我想问下我们公司的车辆还有5万没有计提 问
回定资产清理完,车可以任意处理了是吗?卖车需要交多少增值税? 答
老师您好,我们是属于建筑工程的公司,现在分包工程 问
老师,如果是直接转包出去呢?又要怎么入账 答
老师,税账本月采购入库正常是和供应商对好账再入 问
你好,收到货物就入,之后对账后再调整 答
公司其他应收款有649万元挂在内部往来明细上,后经 问
你好,你们是借利润分配-未分配利润,贷其他应收款,应交税费,应交个人所得税。 然后借,应交税费,应交个人所得税。其他应收款-股东,贷,银行存款。 答
开出的销项发票,是开给某某学院,象这种单位应该不 问
某某学院是不抵扣的吧,开了专票不是形成质留发票了吗?是不是有风险呢? 答

员工退回过节福利费,用应付职工薪酬过度的话分录是不是应该借:银行存款 贷:应付职工薪酬职工福利 借:应付职工薪酬职工福利 贷:费用福利费
答: 你好,是的,您的分录处理正确
老师中午好,请问:职工聚餐 分录是借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 ;工资表中有通讯费及住房的补贴,也是通过借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款吗
答: 同学你好,是正确的;
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
福利费计入工资表的分录:借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金还是:借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金
答: 您好,分录二是正确的

