老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

老师中午好,请问:职工聚餐 分录是借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 ;工资表中有通讯费及住房的补贴,也是通过借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款吗
答: 同学你好,是正确的;
公司发生的员工食宿,交通,通讯等福利性支出,先借应付职工薪酬贷管理费用/福利费,支付时借管理费用/福利费贷银行存款;还是直接计入管理费用不用记应付职工薪酬
答: 你好,实际发生这些福利支出时 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我是这样做的不知对不对计提时,借:管理费用——工资/福利费/通讯费;贷:应付职工薪酬(工资+福利费+通讯费)发放时,借:应付职工薪酬;贷:社会保险/银行存款
答: 第一对分录没问题 第二对分录,发放工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应付-代扣社会保险 应交税金-个人所得税 银行存款/现金 第三对分录,银行扣保险,个税 借:管理费用-保险(公司承担部分) 其他 应付款-代扣的(个人部分) 应交税费-个人所得税 贷:银行存款
公司员工出去旅游的费用,可以写成,借:管理费用-福利费,贷:银行存款,还是说,要通过应付职工薪酬过一下,写成借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费,借:应付职工薪酬-福利费,贷:银行存款
发放职工福利,是直接写借:管理费用-福利费 贷:银行存款,还是写借::管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款?
比如说职工聚餐 分录是借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 还是 借:管理费用-福利费 贷:银行存款
计提工资借:管理费用贷:应付职工薪酬发放工资借:应付职工薪酬贷:银行存款支付社保时借管理费用(公司)应付职工薪酬(个人)贷银行存款,这些分录对吗









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