老师,您好,我单位认证了100万的专票,因进项太大,20万当进项税额转出处理。这个业务的分录是不是: 1.借:进项税额 100 贷:待认证进项税额 100 2.借:进项税额转出 20 贷:进项税额20
俗人
于2019-09-11 10:59 发布 999次浏览
- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
相关问题讨论

你好; 你这个是专票你认证了 在去退货是吗 ? 如果购买方认证了 ;购买方开红字信息表做转出分录。 同时销售方开红字发票 红冲分录
2022-03-30 11:52:41

您好,同学,您之间进项税额计入借方,现在进项税额转出记在贷方,借贷都会有发生额,但是余额是0.
2019-12-06 09:29:00

借成本费用贷应交税费应交增值税进项税额转出。
2021-12-13 14:17:49

借管理费用/库存商品贷应交税费应交增值税进项税额转出。
2021-09-23 14:39:51

您好,将进项税转出对应的加计递减分录进行红字冲回即可。
2020-09-16 16:50:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息