送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-10 19:20

您好
实际抵减的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
银行存款

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相关问题讨论
您好 实际抵减的时候写分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 银行存款
2019-09-10 19:20:32
你好,看看下方图片哦。
2019-05-08 15:57:04
是加计抵减,还是农产品的加计扣除
2019-05-08 15:56:59
您好 您可以参照下面图片进行账务处理
2019-05-07 13:50:09
你没有实际抵扣,不用账务处理的
2019-08-29 16:15:45
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