我单位是购货方,八月三十号大厅扫描认证两张增值税专票,今日在勾选平台已认证扫描认证选项中发现找不到,经联系销售方回复已经冲红。打开增值税申报表,认证专票的进项税额却又反应在主表和附表二里。请问老师对方冲红的专票怎么可以认证成功?我这月申报税款时这两张专票的进项是抵扣还是进项转出?

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于2019-09-06 18:42 发布 1366次浏览

- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-09-06 18:43
那你这个申报下面进项税额转出那个你填写下
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增值税申报表的附表二里面填写。
2021-05-13 14:04:34
你。您好,填写在当期认证抵扣的进项税额里。
2022-05-06 13:59:03
你好,这个肯定是不能填写零申报的。
2021-12-13 14:27:13
你好,是的,直接增值税零申报就可以了
2019-11-12 10:01:46
你好!借 应交税费-应交增值税(进项税额)。申报的时候填具主表的进项抵扣栏及进项抵扣明细表。
2018-12-24 11:24:06
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