- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
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收到时
借银行存款
贷:财政拨款收入
支付使用时
借:在建工程
贷:银行存款
2019-09-06 19:18:08
您好,学员,原来核销时的分录为:
借:坏账准备
贷:应收账款
此时再冲回来了,分录为:
借:银行存款
贷:坏账准备
这样两个分录坏账准备不会有余额
2019-10-10 09:31:40
你好
借;银行存款 , 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数)
是不是你单位软件无法识别财务费用贷方发生额导致的余额不平?
2020-05-27 10:11:01
你好,你能反结账修改吗?
2020-07-29 18:51:05
可以,做下个月的会计分录。
2018-04-25 13:43:12
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