- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-06 14:50
您好
请问您计提时候分录怎么写的 根据什么计提的 按照规定是应该只缴纳9000呢
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正式一般纳税人分录
例:本月销项税额2000元,本月认证的进项税额1200元,上月留抵进项税额100元。
(1)本月认证进项税1200元
借:库存商品
应交税费—应交增值税(进项税额) 1200
贷:银行存款等
(2)本月销项税额2000元
借:银行存款等
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税(销项税额) 2000
(3)本月应纳增值税:2000-1200-100=700元
转出未交增值税:
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 700
贷:应交税费—未交增值税 700
计提附加税费:
借:主营业务税金及附加
贷:应交税费—应交城建税 700*7%
应交税费—应交教育费附加 700*3%
应交税费—应交地方教育附加 700*当地规定的税率
(4)结转销售成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
(5)结转本期损益:
借:主营业务收入
贷:本年利润
2015-08-12 09:37:09

您好
请问您计提时候分录怎么写的 根据什么计提的 按照规定是应该只缴纳9000呢
2019-09-06 14:50:49

你好 做收入的时候做 借应收账款或者银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借应交税费-应交增值税 贷银行存款
2019-10-23 08:36:45

借:应交税费-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
缴纳
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2020-11-17 17:19:56

你好
什么原因需要补缴纳的
2020-11-12 08:47:20
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