老师:您好!请问一下我公司12月31日给老板发了一笔 问
是的,你的理解是对的。 答
老师好,我们是国企下面的子公司,昨晚收到一个集团 问
借利润分配应付利润贷应付利润, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 未分配利润的金额这个得是计提了盈余公积之后的 你的未分配利润是多少 答
老师您好!我是个体工商户,1一3季度是核定征收,其中3 问
那不可以,你没有成本的话,你会算清剿需要纳税调增,因为,你一整年都要查账征税 答
老师,公司购买厂房,300万,让对方开票,对方说所产生的 问
你好进项税额300*9%=27 附加税72*12%=8.64 土地增值税不好算 答
这个票开的对么?银行给我开的,贷款利息发票 问
对呢 利息对应的就是贷款服务呢 答

求计提应交增值税 会计分录 缴纳增值税会计分录
答: 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
老师,这样计提增值税借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-未交增值税这个分录正确吗?应该怎么做这个分录?
答: 你好,是一般纳税人结转未交增值税吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上个月有收入,收入是按含税全额入账的,没有体现出应交增值税,这个月要做扣税的分录,要补计提吗?怎么做分录
答: 你好,需要做调整分录 借;以前年度损益调整——主营业务收入 贷;应交税费——应交增值税 然后做扣税分录 借;应交税费——应交增值税 贷;银行存款







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邹老师 解答
2019-01-03 16:12