2025年12月份做账能先计提食堂费用,职工福利费吗, 问
是的,能先计提食堂费用,职工福利费 答
老师,客户的员工在我厂里驻厂检查产品,我们公司支 问
若对方不开发票,可按工资处理 答
进项税额转出期末余额贷方负数是不是不对 问
进项税额转出期末余额贷方正数 答
老师您好,小规模企业所得税季度申报表,营业外收入 问
31198.67 是你增值税申报里所有减免、免税优惠的合计数,系统提醒是因为你填的营业外收入(仅普票 30 万内减免)比这个数小,怀疑你漏记了其他优惠对应的收入,补填其他增值税优惠的收益到营业外收入即可。 答
老师,我们车间有3条流水线,工资是3各个组的工作总 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

4月份销货方给我单位开具增值税专用发票,6月发票到我单位已做账已认证,现在因对方当时开票税率开错了16,对方现在要求我单位申请红字发票信息表,我在开具信息表时把单位kg开成件了,现在怎么办
答: 您好,您需要将红字专用信息表删除。这个是需要到税务局才可以删除的
2018年10月开销售发票给对方单位,现在对方单位已出具发票信息表,要求我单位开具红字发票。跨年的红字销售分录怎么做
答: 借应收账款 负数 以前年度损益调整 贷 应交税费 负数 借利润分配 未分配利润 贷以前年度损益调整
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
对方开具了一张专票给我单位,我单位也已经付款,并抵扣增值税,现在我单位已经开具了红字信息表,销售方也将负数红字发票给了我们,那我们现在要怎么做账啊
答: 你好这个做借库存商品 负数,贷应付账款 负数,进项税额转出,




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Sister Peng 追问
2019-09-05 12:53
宸宸老师 解答
2019-09-05 12:58