对方开具了一张专票给我单位,我单位也已经付款,并抵扣增值税,现在我单位已经开具了红字信息表,销售方也将负数红字发票给了我们,那我们现在要怎么做账啊
文同学
于2021-07-21 15:40 发布 1216次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-07-21 15:43
你好这个做借库存商品 负数,贷应付账款 负数,进项税额转出,
相关问题讨论

你好,需要销售方把红字发票的发票联及抵扣联给到购买方做账的
2019-11-15 08:16:57

借应付帐款
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出
2021-05-28 09:30:51

你好 做原来成本费用的负数 分录 表二进项转出
2021-10-29 16:01:41

你好这个做借库存商品 负数,贷应付账款 负数,进项税额转出,
2021-07-21 15:43:12

你好 购买方认证后开红字信息表 销售方开红字发票红冲
2019-06-28 18:58:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
文同学 追问
2021-07-21 15:49
maize老师 解答
2021-07-21 15:55
文同学 追问
2021-07-21 16:06
maize老师 解答
2021-07-21 16:13