- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,同学。
你这开完的发票联给他处理就可以了的
2020-04-22 09:29:55
做进项税转出处理
期末的时候 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2019-08-05 11:46:30
补做4月份没有做账的 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
红字发票 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2017-08-25 08:41:52
您好,是的,需要寄给对方做账的。
2017-03-17 17:58:50
开了负数,需要红冲你的收入。
2020-03-02 14:42:17
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