政府会计年末结账,非财政拨款结余负数-8万元,决算 问
附件已上传,请查收! 答
老师,采购废料进行加工铜粉锂电池类的公司、入库 问
您好,这个的话,正常就是 借 库存商品 贷 生产成本——材料 直接人工这样 答
我公司将钱打给另一个公司,委托其代我们公司支付 问
借其他应收款 贷银行存款 他支付出去的时候借预付账款或者是农业生产成本等 贷,其他应收款 答
第一:老师,现在就是要在九月提前结转成本,所有者权 问
你好,你说的这个交个税是什么个税分红的吗? 收入你还能减少吗?减少不了收入,只能增加费用 答
母公司有收到子公司的投资收益,但是母公司账上没 问
不需要那样做账的哈 答

我们公司没有备用金,买东西老板掏腰包,有时员工垫付,老板再还给员工,老板掏腰包时,借管理费贷其他应付款(老板);员工掏腰包时:借管理费贷其他应付款(员工),老板还员工时怎么分录?
答: 借其他应付款员工 贷其他应付款老板
老师你好,我们单位原来会计做的养老金,计提的时候是 借:管理费用_养老金 贷 其他应付款_养老金 缴纳时 借:其他应付款 贷银行 我们单位还有一部分下岗人员但是费用都有他自己全额交,正确的分录怎么做?包扣在职人员个人部分的
答: 你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,今年1_5月之前会计计提个保社保时用错了科目,借管理费用-个人社保贷其他应付款-个人社保,现在12月份我要怎么做?摘要怎么写?
答: 直接 借:管理费用-个人社保 负数 贷:应付职工薪酬-社保 负数









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春暖花开了了了 追问
2019-09-05 05:51
马老师 解答
2019-09-05 07:46
春暖花开了了了 追问
2019-09-05 07:52
马老师 解答
2019-09-05 07:56
春暖花开了了了 追问
2019-09-05 08:44
马老师 解答
2019-09-05 10:15