老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答
老师好 买卖羊肉,还有100多点点的成本发票未到账 问
您好,你可以暂估入账 答
老师,请问,分公司需要申报印花税年报么? 问
有印花税的业务就要交的 答
老师,我上次加了一个员工发了7200,就还交了66块的 问
您好,如果他没有在别的公司上班,这个是先扣,汇算清缴会退的 答
老师帮我分析一下这个合同,12月份付款,我们一月份 问
可以的,可以这么做的 答

请问期末留底税额怎么做账务处理,像进项500大于销项300,200元留底税额怎么做账务处理。
答: 无需做账务处理,留在下一期抵扣就是了
老师,您好!如果进项大于销项,出现留底税额,加计扣除这部分怎么做账务处理呢?
答: 加计扣除这部分暂时先不做账务处理,等销项大于进项的月份再做
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 请问进项税加计扣除后,留底税额怎么账务处理
答: 不做分录,你需要交的抵扣的时候做,月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入










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