送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-08-31 10:03

根据不同的业务,可以同时挂应收,应付,,然后对抵

春风 追问

2019-08-31 10:13

那一个单位不就挂了2个往来科目吗?如我向A公司购买配件1000元,加工成成品,又卖给A公司8000元,我这样做分录,借:原材料1000,货应付账款1000。卖货给A公司,借:应收账款8000,贷:主营业收入8000,暂不考虑税款,这样做对吗?但是我公司主管说不能这样做,说一个公司只能挂一个往来科目,那我应该怎么做这2笔分录,谢

辜老师 解答

2019-08-31 10:14

可以根据业务挂两个往来的

春风 追问

2019-08-31 10:24

那我做的分录对吗?

辜老师 解答

2019-08-31 10:25

你的分录是对的哦

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相关问题讨论
你好,如果是真实业务的话可以,你即使做到应收账款也应该是贷方余额。
2020-06-18 20:14:53
您好,这个是属于预付的了
2023-08-09 21:14:13
您好,可以计入预付账款科目
2019-12-28 15:03:41
你好  差额记在未分配利润 
2022-03-14 17:28:32
你好 个人部分的社保 是做到其他应收账款——个人社保科目
2019-04-27 10:55:28
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