送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-08-24 09:41

你好
看一下应付职工薪酬科目 明细账

梁╱梨涡浅笑 追问

2019-08-24 09:43

老师帮我看一下是哪里的问题

梁╱梨涡浅笑 追问

2019-08-24 09:44

在一月份时候报表上应付工资就已经是负数了

梁╱梨涡浅笑 追问

2019-08-24 09:44

是我凭证填错了老师

老江老师 解答

2019-08-24 09:45

对,一月份没有计提

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相关问题讨论
你好 看一下应付职工薪酬科目 明细账
2019-08-24 09:41:27
你好,你借方是计入什么科目
2018-06-13 15:16:44
就是计提数需要计提,最后入费用。这个费用最后是结转到生产产品的成本或结转到本年利润了
2017-10-10 17:22:19
你好,需要的 计提然后就发放了就没有期末余额了,就不需要填写
2017-05-03 15:47:51
您好,当期你都做平了这个科目 当然不显示了啊
2019-07-12 16:22:23
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