请问老师公户付款记的预付账款,对方一直不给开票 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
账上挂账在制品比较大,但实物已经没有了,如何销账 问
可直接转为主营业务成本 答
老师,请发一个新的个人所得税税率表,谢谢 问
您好,这个是个税的表 答
你好,去年我公司装修,包给一个工头,有14万的票现在 问
您好,是什么原因开不出来了 答
总包代发分包工资,实际个税是由分包单位代扣代缴 问
是,实际个税是由分包单位代扣代缴 答

老师您好,我们公司工资挂账时,借:应付职工薪酬-应付工资。贷:其他应付款-医疗,养老,公积金 应付职工薪酬-未付工资。发工资时,借:应付职工薪酬-未付工资贷:银行存款请问:提前给一个人员工多发了还未挂账的工资,当时做账为借:应付职工应酬-未付工资,贷:银行存款现在工资挂账了,多付的金额应该怎么做?是应该,借:其他应收款,贷:应付职工薪酬-未付工资?还是应该,借:其他应收款,应付职工薪酬-未付工资(红字)
答: 你好,这部分款项该员工是不是不用退回的
你好!法人代垫公司员工工资: 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应收款—个人代垫社保 其他应付款——法人 ,请问一下个人代垫社保是挂其他应收款科目?
答: 同学你好 请问一下个人代垫社保是挂其他应收款科目?——如果是先交社保再发工资,是计入其他应收款的;
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,关于工资计提和实际发放分录到底是以哪个为准?我看有的实际发放通过其他应付款,有的是其他应收款,有的是应付职工薪酬。我公司是7月发放6月工资,社保是7月缴纳6月社保,公积金是当月缴纳当月,那我6月份计提和7月实际发放工资应该如何记账。辛苦老师写一下完整的计提和实际发放工资的分录
答: 你好 你指的是每个月计提工资和支付工资的分录?










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