送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-08-19 16:54

您好
当月需要暂估入账 结转成本 您这样写分录正确的

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相关问题讨论
你好!借:以前年度损益调整 -2万 贷:应付账款 -2万 借:以前年度损益调整 2 贷:未分配利润 2
2019-01-04 14:27:29
你好 ;   去红冲了。  然后主营业务成本 跨年了 用以前年度损益调整或者 利润分配来冲掉; 看你是用什么准则  
2022-01-07 11:41:35
你好 那能实际发生的金额 是12万还是10万 ?   
2021-05-24 17:49:55
你好,发票来就需要冲销暂估的分录,不管金额是不是一致
2018-04-03 11:32:26
对的呢,祝您工作顺利
2019-01-14 10:46:11
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