送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-08-16 11:12

你好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
不过这个税费你们不能入账。因为不是你们公司的抬头

猫爪草 追问

2019-08-16 11:16

那我现在是需要做两笔吗?借管理费用-福利费、贷应付职工薪酬-非货币性福利;借应付职工薪酬-非货币性福利、贷银行存款

宋生老师 解答

2019-08-16 11:19

你好!是的。就是这样做

猫爪草 追问

2019-08-16 11:28

老师,在同一个月做这笔账,应付职工薪酬-非货币性福利可以一借一贷抵消吗?直接做借管理费用-福利费、贷银行存款

宋生老师 解答

2019-08-16 11:33

你好!不建议这样。因为不符合会计要求

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