送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-08-16 11:12

你好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
不过这个税费你们不能入账。因为不是你们公司的抬头

猫爪草 追问

2019-08-16 11:16

那我现在是需要做两笔吗?借管理费用-福利费、贷应付职工薪酬-非货币性福利;借应付职工薪酬-非货币性福利、贷银行存款

宋生老师 解答

2019-08-16 11:19

你好!是的。就是这样做

猫爪草 追问

2019-08-16 11:28

老师,在同一个月做这笔账,应付职工薪酬-非货币性福利可以一借一贷抵消吗?直接做借管理费用-福利费、贷银行存款

宋生老师 解答

2019-08-16 11:33

你好!不建议这样。因为不符合会计要求

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相关问题讨论
你好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利 不过这个税费你们不能入账。因为不是你们公司的抬头
2019-08-16 11:12:32
您好 多开的金额后期会支付么 不支付的话 对方会开具红字发票么 是专票么
2020-03-26 14:05:28
你好,如果是一般纳税人 开票系统服务费的分录是 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2020-07-06 17:20:23
开票就做借应收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,交税做借应交税费应交增值税 贷银行,自己开发票做借应收/预收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 先收款可以做预收账款,要是之前合作挂应收那现在还是做应收
2019-05-30 13:53:59
借预付账款贷银行存款实际消费了在做成本费用。
2021-07-14 16:35:25
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