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猫爪草
于2019-08-16 11:11 发布 1915次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-08-16 11:12
你好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利不过这个税费你们不能入账。因为不是你们公司的抬头
猫爪草 追问
2019-08-16 11:16
那我现在是需要做两笔吗?借管理费用-福利费、贷应付职工薪酬-非货币性福利;借应付职工薪酬-非货币性福利、贷银行存款
宋生老师 解答
2019-08-16 11:19
你好!是的。就是这样做
2019-08-16 11:28
老师,在同一个月做这笔账,应付职工薪酬-非货币性福利可以一借一贷抵消吗?直接做借管理费用-福利费、贷银行存款
2019-08-16 11:33
你好!不建议这样。因为不符合会计要求
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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猫爪草 追问
2019-08-16 11:16
宋生老师 解答
2019-08-16 11:19
猫爪草 追问
2019-08-16 11:28
宋生老师 解答
2019-08-16 11:33