老师你好,我们应发工资5000,实际发放4500,500是员工承担五险一金个税水电费部分,我计提借销售费用5000-贷应付职工薪酬5000,所以我利润表销售费用理应是5000吗?因为这是本期公司先帮员工垫付的费用,是这样理解吗?

学堂用户_ph188061
于2019-08-11 19:28 发布 1081次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-08-11 19:31
是因为权责发生制的原则。本期发生的费用虽然没有支付,但是也应该计提
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若水电工与公司存在任职或雇佣关系,其工资通过 “应付职工薪酬” 核算,计提时借方按服务部门计入对应科目(如管理部门计入 “管理费用” ),贷方记 “应付职工薪酬”;支付时借 “应付职工薪酬”,贷 “银行存款” 。若为临时劳务用工,不属职工范畴,劳务费核算可不通过 “应付职工薪酬” 。
2025-04-28 08:55:42
对,没错儿,就是这两个相加。
2022-03-25 15:39:36
是的,你没有理解错。“销售费用”应付职工报酬+“销售费用”职工福利费正是104000表1.职工薪酬汇算清缴的合计金额。
2023-03-15 14:17:54
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
你好同学
同学这个工资费用就应该是5000元的,不是多了而是这个是扣下来还给你了,如果你不扣下来的情况下,你的五险一金不就是由公司承担了吗?还有水费这些,同学,这个是因为这个月的费用就是5000元的。
2019-08-11 16:22:16
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2019-08-11 19:32
轶尘老师 解答
2019-08-11 21:24