员工出差预借了差旅费3万,我借:其他应收款--某人 贷:银行存款。假设费用计入 销售费用--差旅费,那么,在超支和结余的情况下,我分别该如何进行账务处理?
许荣元
于2019-08-11 17:57 发布 1583次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-08-11 17:59
一、超支时
借:销售费用——差旅费
贷:其他应收款——XX个人 30000
贷:库存现金(或银行存款)
二、结余时
借:银行存款(或库存现金)
借:销售费用——差旅费
贷:其他应收款——XX个人 30000
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借销售费用5000,贷应付职工薪酬,
借应付职工薪酬贷其他应收款,390银行存款4610。
2020-05-06 14:23:47

一、超支时
借:销售费用——差旅费
贷:其他应收款——XX个人 30000
贷:库存现金(或银行存款)
二、结余时
借:银行存款(或库存现金)
借:销售费用——差旅费
贷:其他应收款——XX个人 30000
2019-08-11 17:59:13

你好; 要开票哈。 专家要开票给你们做账的; 不然母公司那边是无法税前扣除的
2022-04-14 11:49:51

你好,您上面分录做错了借银行存款,贷其他应收款
借:银行存款 贷:其他应付款
2019-01-16 15:59:51

你好,验资后又转出,只能是挂账其他应收款的
2018-07-25 10:44:28
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