老师,我公司的个税申报一直是这样的,比如这月发放 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问老师,假如应付账款超过五年,但是没有确定无法 问
可以的,可以转营业外收入,需要支付的时候再调整 答
老师,这种球桌转让给别人了,折旧才33万,如果卖的价 问
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 250000 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 答
老师24年12月利润表转款1万,但是资产负债表未分配 问
同学,你好 你年度是亏损的,就不用缴纳 答
你好老师,我公司属于小规模纳税人,我在个税系统里 问
多交了个税,你员工同意吗?容易被申诉。 答
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油卡充值的时候直接开的是预付账款的发票,做账如果按照预付账款做,那做管理费用的时候拿着加油小票作为原始凭证报销来冲减预付账款吗,因为消费小票在油卡充值的时候已经开过发票了,不能在开了
老师 我充值加油卡时候给的小票 ,不带章, 用这个做账吗。 等发票回来,在做一笔 借方:管理费用 贷方预付账款。 我现在充值的加油站给的小票是否可以作为原始凭证做账呢
老师好,关于付款的那一块的审核,有:付前欠货款,付工资,付管理费用等,各填写什么凭证交由主管审核?(我公司规模少,为家族企业),谢谢老师。
你好想问下,我有一笔支出做的是管理费用,有一笔收入做的是其它应付款,现在是这个管理费用就是帮助别人垫付的钱,想用这个其它应付款冲,应该怎么起凭证








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