你好想问下,我有一笔支出做的是管理费用,有一笔收入做的是其它应付款,现在是这个管理费用就是帮助别人垫付的钱,想用这个其它应付款冲,应该怎么起凭证
学堂用户bchuxj
于2022-08-07 14:41 发布 478次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

借银行存款,借管理费用负数
2022-08-07 14:43:15

你好,一般是红字借方
2020-06-14 12:38:10

晚上好同学,各类付款审核,统一填写付款申请书,写明申请日期,部门,申请人,付款事由,收款人名称,金额。由部门负责人,财务,经理审核签字同意后出纳付款。
2019-05-05 22:45:46

您好
红字冲销的会对报表或者年底审计的时候不产生影响 一正一负 视同没有发生
2019-10-08 22:06:58

求大神指教,如何在金蝶的应付管理面面做一张应付单 然后生成凭证时,凭证是 借:管理费用 贷:应付转款??? 急急急。。。。。在线等!~
2016-03-03 09:03:16
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