送心意

张蓉老师

职称中级

2019-08-09 15:19

您好,如果收到的是专票,借:制造费用  借:应交增值税-进项税额 贷:银行存款或其他应付款或库存现金

吴月 追问

2019-08-09 15:19

制造费用下面不用设明细吗

张蓉老师 解答

2019-08-09 15:20

您好,你可以设置一个二级科目 设备维修保养费。

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相关问题讨论
您好,如果收到的是专票,借:制造费用 借:应交增值税-进项税额 贷:银行存款或其他应付款或库存现金
2019-08-09 15:19:21
你好,是买来销售的吗?没有发票的设备收到了,借库存商品,贷应付账款,暂估。
2023-06-06 15:53:06
你好在这个修理过程中有没有更换大型的一些配件之类的,如果有的话,你可以借在建工程在银行存款,然后,修完以后转入固定资产。
2022-07-21 10:28:55
这台车辆原来是计入固定资产了吗?
2024-04-10 11:14:45
您好!借制造费用-维修费 应交税费-应交增值税(进项税额)贷应付账款
2017-12-06 14:17:27
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精选问题
  • 老师,这个选哪个编码?

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  • 社保个人部分由公司承担,会计怎么做账务处理?

    个人社保或者公积金加在工资计提 比如:工资6000,单位部分社保1000,个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500      应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5970 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000       其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税:申报工资收入6500,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30

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