送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-08-06 11:16

您好
月末的时候不需要做分录结转
等到季末确认不需要缴纳的时候写分录
借:应交税费——应交增值税
贷:营业外收入

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相关问题讨论
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好,如果是小企业准则可以的
2022-04-14 12:00:33
 你好;   这个没有跨年的话  ;  先红冲:借  银行存款   负数贷主营业务收入负数; 应交税费-应交增值税负数 ;  在开票   借:银行存款 贷:主营业务收入 应交增值税——销项税
2022-04-14 11:58:18
你好 现在咨询什么问题呢 
2023-10-19 15:01:08
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
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