上季度的增值税率开票时,误将5%的税率选成1%,且已申报,然后这个季度按照冲红重新开了蓝色发票,会计分录借:上季度误开票主营业务收入 上季度误开票应交增值税 贷:新开票主营业务收入 新开票应交增值税。这样写可以吗?

欣欣子
于2022-04-14 09:17 发布 619次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
学员你好,收入合计1243575+1078234.67=2321809.67
2321809.67*0.0185=42953.48应交增值税
2月应交42953.48-20647.51=22305.97
2月进项=1078234.67*0.17-22305.97=160993.92
2021-11-28 22:10:08
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
你好 现在咨询什么问题呢
2023-10-19 15:01:08
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
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