老师,我们首笔出口退税收到报关单了,收汇金额14400 问
同学你好, 发票金额=报关单金额=14400 不涉及汇率 按照人民币开, 备注上 把运保费体现出来 答
销售收入客户不要发票的,已做无票收入及税务申报, 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 答
请问26年劳务费前面的大类还能选劳务吗,这张发票 问
不合规 这个已经改成了加工维修服务 答
国补,省补,厂补4s店如何做分录?卖车的时候 问
1.. 收到国补/省补(政府补助) 借:银行存款 贷:其他收益 2. 收到厂补(厂家补贴) 借:银行存款 贷:主营业务收入 3. 卖车正常收款 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 答
老师,长期资产关联,是什么,我们公司26年1月份买进来 问
同学,你好 要关联的。就是固定资产 答

老师您好:公司补扣个人社保,这个月工资不够扣,交一部分现金,该如何做会计处理呢?工资表可已出负数吧?谢谢!
答: 交一部分现金,会计处理,借:现金 贷:其他应收款 当工资表出现负数时 借:其他应收款 贷:应付职工薪酬
6月份缴纳了,5、6月的社保,5月工资已发,社保也在工资里扣了,社保扣款是6月扣款,但我5月份计提工资时没有计提社保,6月份该怎样做会计处理
答: 补计提,借管理费用 贷应付职工薪酬
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师如果只给员工上社保,不发工资。会计处理怎么做
答: 你好; 到时会有风险的; 是雇员社保和工资个税都要申报才行的; 因为都是税务系统操作; 避免异常提示的








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