- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-01 13:40
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
相关问题讨论

同学你好
对的
是这样的
2024-02-21 11:37:23

已经发放了就可以申报
2024-01-10 15:11:13

借管理费用-社保
贷应付职工薪酬
2023-06-07 08:28:45

你好
不是啊,你要分开来按照每个月来计算的,不是说3给月来计算的
2023-03-24 08:20:48

同学,你好
工资表上的工资与实际发的不一致可以吗?
需要一致的
2023-03-09 13:35:26
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