老师,前期计提工资提多了,本期可以直接红冲么?前期计提时分录是: 借:管理费用--薪酬工资 1000 贷:其他应付-社保200 应交税金-个税100 应付工资700 假如个税多提了50,工资多提了100,我可以在本期这样调账么 借:管理费用--薪酬工资 -150 贷: 应交税金-个税-50 应付工资-100 请老师给予指导,谢谢
实务必过
于2019-07-31 15:38 发布 1478次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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10月份发工资和缴纳社保和公积金时的会计分录怎么写
2017-10-31 19:11:20

你好本年的话 可以直接红字分录冲掉的
2019-07-31 15:39:20

你好!你的这个题没有说完全吧
2017-09-15 12:01:41

1、计提绩效工资也是需要是计入应付职工薪酬--绩效工资--张艳
2、计提工资时,那就需要减去绩效工资了,因为绩效工资单独计提了嘛
2020-04-29 08:54:41

同学,您好,直接冲减管理费用-工资。
2020-07-30 14:44:46
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