老师,我们出纳在发工资时把其中一部份工资没在发工资模块发,而是直接用汇款的形式汇给对方,写备用金,我能这样做吗?我在计提工资能这样做:借:管理费用-工资 贷:其他应付款吗?

夏花
于2016-01-06 09:15 发布 868次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论
不对,你计提时先:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 然后再转入其他应付款
2016-01-06 10:14:16
同学分录调整就可以了
2022-05-19 09:39:38
你好; 这个买来的用途是什么;这样好判断计入成本还是费用去 ; 这个钱是老板垫付的吗?
2022-04-24 13:45:14
你好,同学。正在为你解答。
2022-04-04 21:42:19
您好,是什么样的业务呢
2022-01-15 16:22:28
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