送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-30 15:12

不需要,做账的时候按你们实际抵减的时候做账,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税  
   贷:银行存款                         
          其他收益/营业外收入   
 这个账务处理有财政局网站上面有说明

上传图片  
相关问题讨论
不需要,做账的时候按你们实际抵减的时候做账,月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入 这个账务处理有财政局网站上面有说明
2019-07-30 15:12:34
您好,是的零申报。留底的不需要做账务处理
2020-04-29 15:22:18
同学 你好 请问是怎么不一样
2018-12-07 09:35:53
你好,借:应交税费-应交增值税-销项税37867.8,应交税费-应交增值税-转出进项税38.61,贷:应交税费-应交增值税-进项税37780.82,应交税费-应交增值税-转出未交增值税125.99。
2019-09-03 09:42:23
你好 你之前留抵的时候怎么做分录 。 你结转了吗 。 你是销售方嘛
2020-09-15 14:40:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...