老师请问我当月进项有100万,而销项只有70,这样当月就不用交增值税了(有库存货的情况每月情况都类似),那如果我想交增值税是否将本月部份进项不认证?这样有问题?有什么更好方法,老师能详细说说吗?谢谢

一叶浮萍
于2019-07-29 16:18 发布 1122次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-29 16:19
你有上期留底税额么,你进项发票都开一张么,不是开一张可以分开认证交一部分增值税
相关问题讨论
有销项时发票认证了,是借应交税费――应交增值税――进项税额,贷应交税费――待认证进项税额
2019-06-17 07:05:50
你有上期留底税额么,你进项发票都开一张么,不是开一张可以分开认证交一部分增值税
2019-07-29 16:19:27
可是我票开给了甲,货款却是乙付的,这样好像说不过去把?
2016-10-15 18:31:19
老师,是不是首先要把未认证的进项认证,然后做分录借进项税额贷待认证进项税额,意思是余额转到进项税额里,然后抵扣销项是借销项贷进项吗?
2019-06-18 09:34:05
认证之后,那抵扣是借销项贷进项吗
2019-06-17 18:19:35
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2019-07-29 16:24
maize老师 解答
2019-07-29 16:25
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2019-07-29 16:27