请问CIF成交方式下开票金额是按收汇金额还是扣除 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师低值易耗品摊销几年 问
同学,你好 低值易耗品采用分期摊销法时,摊销期限最长不得超过1年 答
公司找第三方做高新,这是合理的吗? 问
如果你们实际是有研发就合理 答
我们分公司独立核算,一年后转为非独立核算,那之前 问
不需要并入总公司的,正常继续独立做账就行 答
老师,我们在外边请的临时工劳务派遣的工资要从应 问
您好,要的,这个也是公司的员工 答

老师,如果我每个月进项都比较大,往往会有库存,但是认证的进项肯定大于销项。那不是不用交税?这样好像不符合吧
答: 那我应该如何做呢 是不是每个月的进项不抵扣那么多呢
进项先不认证,等有销项再认证,那么取得发票,借库存商品 应交增值税-待认证进项 贷银行存款,有销项时,借应交增值税-销项 贷应交增值税-待认证进项,是这样吗?
答: 有销项时发票认证了,是借应交税费――应交增值税――进项税额,贷应交税费――待认证进项税额
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
1.当月没有销项,取得进项票未认证,借库存商品 借应交增值税-待认证进项100 贷银存,月末还需要做什么结转分录吗?2.次月,有销项,借银存 贷库存商品 贷应交税费-销项80,抵扣时,借应交税费-销项80 贷应交税费-待认证进项80,这样对吗?月末还需要怎么做结转吗,还有待认证进项20又要怎么体现吗?
答: 认证之后,那抵扣是借销项贷进项吗
老师请问我当月进项有100万,而销项只有70,这样当月就不用交增值税了(有库存货的情况每月情况都类似),那如果我想交增值税是否将本月部份进项不认证?这样有问题?有什么更好方法,老师能详细说说吗?谢谢
收到进项票不认证,是不是做 借库存商品 应交税费-待认证进项税 贷银行存款认证时借应交税费-进项贷应交税费-待认证进项税这样的做法是不是会造成资产负债表中应交税费为负数?????
专票认证前,做的是 借:销售费用 应交税费—待认证进项税额 贷:库存现金认证后:应该怎么做?这个待认证进项税额说要转出到费用





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等待的帽子 追问
2016-12-07 10:55
等待的帽子 追问
2016-12-07 10:57
邹老师 解答
2016-12-07 10:52
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