2025年12月份做账能先计提食堂费用,职工福利费吗, 问
是的,能先计提食堂费用,职工福利费 答
老师,客户的员工在我厂里驻厂检查产品,我们公司支 问
若对方不开发票,可按工资处理 答
进项税额转出期末余额贷方负数是不是不对 问
进项税额转出期末余额贷方正数 答
老师您好,小规模企业所得税季度申报表,营业外收入 问
31198.67 是你增值税申报里所有减免、免税优惠的合计数,系统提醒是因为你填的营业外收入(仅普票 30 万内减免)比这个数小,怀疑你漏记了其他优惠对应的收入,补填其他增值税优惠的收益到营业外收入即可。 答
老师,我们车间有3条流水线,工资是3各个组的工作总 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师您好,请问开发票的时候,开多了一分钱给对方,对方说下次少开一分钱就行,请问现在我要做一笔什么分录把这种情况做到账里面,等下次开具的时候少开一分钱的分录又要怎么做呢?谢谢老师
答: 你好!按正常分录做就可以的 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
老师,我们收到人工给我们开具的风口安装的发票,这种怎么写分录呢?
答: 你好!可以记入在建工程
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
委托a加工,a包工包料,产出商品1,交给b公司,b收到a开具发票,名称为某料加工,假设b公司将部分产生用于销售给c,一部分用于推广半送半卖给D,用于推广赠送给E,请问b公司怎么做账?麻烦老师详细列出分录。
答: 您好,您这里是A包工包料的话,就不应该开加工费了,相当于他就是卖的成品,B就应该是库存商品入库。销售的时候,借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税,半送半卖的您是单价低还是就是卖的一半,按正常价,然后再送一半,应该来说送的也是需要视同销售确认销项税额的。借管理费用--业务招待费贷库存商品 应交税费-应交增值税(按市场的销售价格计算的)






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