我们公司是服务行业.很多无票收入 .第二季度实际开票金额5000.无票收入加含票收入总共10万,可是申报增值税的时候 .税盘开具那一栏没有填写5000.直接无票收入那边填写10万 有什么影响

YEQINGSONG
于2019-07-17 19:26 发布 893次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-07-17 19:27
你好 应正规填写在开票收入栏 你这样填写就和税盘比对有异常 填写错的可以去更正申报
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你好 应正规填写在开票收入栏 你这样填写就和税盘比对有异常 填写错的可以去更正申报
2019-07-17 19:27:39
你好,肖,增值税正常申报,所得税按你账上的收入来就可以的,但是你年累计得一致不一致的,税务局会问起来的。
2022-06-14 10:24:59
这是由于服务类发票不属于增值税,所以不需要填写金额,当你在申报表里面填写完货物类发票的金额后,会自动计算出税额,就不需要填写服务类发票的金额了。
2023-03-22 11:16:39
你好!需要申报的,找税务局重新核定一下。
2022-04-02 12:18:14
你好!按规定是按完工程度,但是实操中,一般都是 按发票
2023-03-23 15:16:50
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