我们公司是服务行业.很多无票收入 .第二季度实际开票金额5000.无票收入加含票收入总共10万,可是申报增值税的时候 .税盘开具那一栏没有填写5000.直接无票收入那边填写10万 有什么影响
YEQINGSONG
于2019-07-17 19:26 发布 814次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-07-17 19:27
你好 应正规填写在开票收入栏 你这样填写就和税盘比对有异常 填写错的可以去更正申报
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你好 应正规填写在开票收入栏 你这样填写就和税盘比对有异常 填写错的可以去更正申报
2019-07-17 19:27:39

这属于娱乐服务,增值税税率6%。
2019-02-20 09:27:58

你好,按税法规定是需要按实际收入申报的
2018-03-29 10:09:09

是按抵减后的金额申报附加税
2018-10-22 16:19:24

选已纳税的
2017-01-29 17:03:47
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2019-07-17 19:28
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2019-07-17 19:42