老师,公司中秋发购物卡给员工做福利,但是股东没有 问
同学,你好 股东在你们公司任职吗? 答
老师,我们公司是传媒公司,做设计制作,广告服务,活动 问
对方给你们开活动策划,或者是广告服务,或者是设计制作,你们开出去什么,他给你们开进来什么 这些人在其他的公司,如果有社保的话,你也可以给他按照工资来,就不用开发票。 答
老师我们公司做中药饮片的,现在新生产的元气四宝 问
您好,商品和服务税收分类编码→103040500(其他食品-代用茶) 答
接待客户,本地酒店开的住宿费(专票)应该入什么科目? 问
你好,可直接计入招待费 答
您好,老师 如何拒绝客户无理由的调高销售单价(开票 问
涉嫌虚开发票,不能虚高单价开具 答

老师们,应交税金负一万多。这个怎么解决?平常交增值税是借:应交税金——增值税贷:银行存款 营业税金及附加计提借:应交税金——城建 应交税金——教育 应交税金——地方贷:营业税金及附加——城建 营业税金及附加——教育 营业税金及附加——地方交费时借:营业税金及附加——城建 营业税金及附加——教育 营业税金及附加——地方贷:银行存款但现在应交税是负数。这个是?
答: 您好 附加税计提跟缴纳的分录您做错了 计提 借:税金及附加-城建税 税金及附加-教育费附加 税金及附加-地方教育费附加 贷:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 上交 借:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 贷:银行存款 增值税您确认收入的时候有没有价税分离
月末 应交增值税结转应交税费-未交税费 附加税需要计提 营业税金及附加是这样吗??然后下个月 借 应交增值税-未交增值税 营业税金及附加 贷 银行存款
答: 您好!大体上是这样。不过 计提税金及附加是借税金及附加 贷应交税费-应交城建税等 支付的时候,借 应交增值税-未交增值税 应交税费-应交城建税等 贷 银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,6月份开发票一般纳税人,是不是6月份就记 应交税费—应交增值税—销项税额 多少,附加税不做在六月份,等到7月份交完税了,再做计提和交的分录 营业税金及附加 应交税费—应交某某税 是这样的吗,谢谢老师
答: 您好附加税在6月计提,7月缴税后再做缴税的分录,其他分录都对,缴税后是借应交税费-附加税三个,


久平(酒瓶) 追问
2019-07-10 16:35
锋利老师 解答
2019-07-10 17:22
久平(酒瓶) 追问
2019-07-10 17:29
锋利老师 解答
2019-07-10 17:50
锋利老师 解答
2019-07-10 17:50