老师,早上好!我公司是4月底注册,我5月份建账,5月份发4月份工资,我在5月份凭证中先做计提4月份工资,再发放4月份工资,然后再计提5月份工资,5月份科目余额表应付职工薪酬栏金额为2个月的工资,这样对不对的?

Lily
于2019-07-10 09:09 发布 948次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
您好!这个要看你们公司工资发放形式了,如果是当月计提当月发放就不会有余额,如果是次月发放就会有余额
2022-02-12 11:13:17
你好,您这个是什么意思?
2022-10-21 13:58:50
你好,你需要看哪个分录呀这里是
2022-03-09 06:26:11
对,你这个说的没有问题是对的
2019-07-10 09:13:03
科目余额表里 应付职工薪酬的贷方发生额
2025-05-14 15:28:33
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