老师:请问一下,我公司在2016年计提增值税5万,当年申报增值税申报表时,未缴纳这笔税款。现在想缴纳在当月而且不想缴纳滞纳金。直接交了税就可以了。那我应该怎么做账务处理,才能将这笔款缴纳在当月呢?2015年申报增值税申报表的时候,这笔收入是没体现在申报表中的。
幺妹
于2019-07-08 15:55 发布 620次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
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同学,你现在可以去大厅帮你处理,自己补税是不缴纳滞纳金的
2019-07-08 18:37:31

不会的,报表反映不出滞纳金的,你需要交的税款吧
2019-07-19 14:23:07

销方跨年开具的红字发票的账务处理:
借:银行存款等(红字)贷:主营业务收入(红字)
贷:应交税金--增值税(销项税额)(红字)
同时
借:主营业务成本(红字)
贷:库存商品(红字)
这样做就直接冲销这个月的销项税了
2019-04-04 09:13:06

你好,发生的时候计提,缴纳的时候做缴纳的分录
2017-04-07 17:05:03

你好,如果你在汇算清缴调增,那你就增值税就要进行补交
2020-05-22 07:12:33
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