(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

老师帮我看看这个要怎么处理
答: 您2018年年度申报表的资产总额数与2019年度第1季度所得税申报表上填的资产总额数不一致,需要您修改资产总额数,使其金额一致
老师帮我看看怎么处理,我这边着急要一个方案
答: 首先你这里就是属于那个贷款,然后收到之后要付出去,你这里不存在什么分红的问题。你就直接签订一个代收代付的协议,然后就是那个借款合同,按照千分之一缴纳印花税就行了。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好,老师!帮我看看这个问题该怎么处理?
答: 学员你好,首先你要查一下是什么时候的个税,企业所得税和财务报表未报送,补报送,另外,税局现在稽核报表关系,资产负债表的年初未分配利润+本年利润表的净利润-年末未分配利润如果不等于0就会提示是否有分红,分红给个人要代扣代缴个税的,你核实下你们这个差异原因






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