老师您好!端午节公司购买粽子发给员工,分录:借:管理费用 贷:应付福利费,付款时分录,借;应付福利费 贷:银存,这样对吗?谢谢老师!
赵君
于2019-07-04 10:34 发布 1528次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-07-04 10:35
你好,对的,这样没错的
相关问题讨论

你好,是单位医务福利人员工资的意思吗?
2022-04-27 20:32:30

你好,对的,这样没错的
2019-07-04 10:35:02

按照会计准则,给员工发放的非货币福利(如饮料),是要通过应付职工薪酬--非货币性福利科目过渡一下的。
(1)购进时
借:库存商品
应交税费(应交增值税--进项税额)
贷:库存现金
(2)使用时
借:应付职工薪酬--非货币性福利
贷:库存商品
应交税费(应交增值税--进项税额转出)
借:管理费用--职工福利
贷:应付职工薪酬--非货币性福利
2018-01-10 15:04:15

你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2019-09-25 11:05:12

你好 但是最好是明细到餐费
2019-08-22 09:37:21
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赵君 追问
2019-07-04 10:37
徐阿富老师 解答
2019-07-04 10:46