老师,早!请问我于4月销售了一批商品,4月因为进货单据未到,所以暂估入账并结转了成本,现在供应商说开不了票,改成了现金支付,请问我要怎样来处理这个账务?
王白石
于2019-07-04 08:55 发布 643次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-07-04 08:56
你好,你需要把之前的暂估入库分录冲销,然后做无票购进分录
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你好,你需要把之前的暂估入库分录冲销,然后做无票购进分录
2019-07-04 08:56:25

税号是没有变化,但是对方就要开具原来的单位名称,那我单位也不能用来抵扣了。
如果确定收不到发票,那我这个暂估入库的这个,如何冲平
2024-02-02 15:10:23

你好,应该是先把暂估入库的分录,红字冲回。再按照收到的发票入账。
2019-01-09 14:52:11

具体步骤如下:
1、在应付账款-暂估供应商货款上做一笔贷方凭证,贷:应付账款-暂估供应商货款,借:银行存款,注明“应付账款-暂估供应商货款冲减银行存款”;
2、在库存商品上做一笔借方凭证,贷:应付账款-暂估供应商货款,借:库存商品,注明“应付账款-暂估供应商货款冲减库存商品”。
2023-03-03 11:50:00

老师你好,供应商给我们只有送货单,且已入库,但我们已发货且已开发票给客户,请问如何我们做销售时,如何结转成本。供应商的送货单与入库单上都只体现数量,没有金额的
如何暂估这个入库金额
2018-01-08 10:35:32
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