送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-04 08:56

你好,你需要把之前的暂估入库分录冲销,然后做无票购进分录

邹老师 解答

2019-07-04 09:49

你好,借;库存商品,贷;库存现金,这个分录后面是没有发票的,所以做无票购进

邹老师 解答

2019-07-04 10:10

你好,是的 
无票购进会影响企业所得税

邹老师 解答

2019-07-04 11:59

你好,不会自动导入,是需要自己填写增值税申报表相应栏次的

邹老师 解答

2019-07-04 12:05

你好,一般纳税人也是需要通过软件操作读入开具发票信息才可以的

王白石 追问

2019-07-04 09:35

老师,你好!请问无票购进分录是怎样的?

王白石 追问

2019-07-04 09:59

老师,做无票购进的意思就是说在凭证后面没有发票附上,还是按正常凭证一样做,对吗?小规模的,月季度销售收入未超30万,无票购进会影响哪些税费?

王白石 追问

2019-07-04 11:58

老师,请问小规模申报,航天信息的税控盘上报汇总后到了国税申报界面,税控盘的信息会自动导入到国税申报平台吗?要怎样操作?

王白石 追问

2019-07-04 12:02

一般纳税人呢?会自动导入吗?

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相关问题讨论
你好,你需要把之前的暂估入库分录冲销,然后做无票购进分录
2019-07-04 08:56:25
税号是没有变化,但是对方就要开具原来的单位名称,那我单位也不能用来抵扣了。 如果确定收不到发票,那我这个暂估入库的这个,如何冲平
2024-02-02 15:10:23
你好,应该是先把暂估入库的分录,红字冲回。再按照收到的发票入账。
2019-01-09 14:52:11
具体步骤如下: 1、在应付账款-暂估供应商货款上做一笔贷方凭证,贷:应付账款-暂估供应商货款,借:银行存款,注明“应付账款-暂估供应商货款冲减银行存款”; 2、在库存商品上做一笔借方凭证,贷:应付账款-暂估供应商货款,借:库存商品,注明“应付账款-暂估供应商货款冲减库存商品”。
2023-03-03 11:50:00
老师你好,供应商给我们只有送货单,且已入库,但我们已发货且已开发票给客户,请问如何我们做销售时,如何结转成本。供应商的送货单与入库单上都只体现数量,没有金额的 如何暂估这个入库金额
2018-01-08 10:35:32
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