老师,我们是商超行业。10月才开业,很多商品都是暂估入账,但是供应商也开了一部分发票,开票的只有一小部分,现在结转成本怎么结转啊?是以暂估的结转还是开票的结转?
Say.
于2019-11-02 12:31 发布 913次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-11-02 12:32
你好 那你还没有收到的发票 就先根据入库单及送货单和付款单来暂估入库 借库存商品-暂估入库贷银行存款或者应付账款 然后按销售的情况 结转销售成本 按销售数量*成本价来结转
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你好 那你还没有收到的发票 就先根据入库单及送货单和付款单来暂估入库 借库存商品-暂估入库贷银行存款或者应付账款 然后按销售的情况 结转销售成本 按销售数量*成本价来结转
2019-11-02 12:32:12

同学你好,这样做对的。
2021-05-20 23:28:59

实际收到货物当月就可以暂估入账的
2022-02-24 11:24:11

是这样的账务处理,就是发票未到,货已到并且销售后的成本结转
2019-05-08 21:17:43

你好,之前结转的成本数据有错误吗?
2022-02-19 12:04:40
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Say. 追问
2019-11-02 12:39
meizi老师 解答
2019-11-02 12:41