送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-11-02 12:32

你好 那你还没有收到的发票 就先根据入库单及送货单和付款单来暂估入库 借库存商品-暂估入库贷银行存款或者应付账款 然后按销售的情况 结转销售成本  按销售数量*成本价来结转

Say. 追问

2019-11-02 12:39

是不是每个月底都要暂估,然后月初冲销再冲销?

meizi老师 解答

2019-11-02 12:41

你好 你要收到发票了在冲暂估分录 没有收到发票前收到了商品都要暂估

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你好 那你还没有收到的发票 就先根据入库单及送货单和付款单来暂估入库 借库存商品-暂估入库贷银行存款或者应付账款 然后按销售的情况 结转销售成本 按销售数量*成本价来结转
2019-11-02 12:32:12
同学你好,这样做对的。
2021-05-20 23:28:59
实际收到货物当月就可以暂估入账的
2022-02-24 11:24:11
是这样的账务处理,就是发票未到,货已到并且销售后的成本结转
2019-05-08 21:17:43
你好,之前结转的成本数据有错误吗? 
2022-02-19 12:04:40
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