我4月采购商品,未收到发票,暂估入账:借:库存商品,贷:应付账款,然后实际销售了,所以当月结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品,等6月收到发票,借:应付账款,贷:银行存款。是这样吗老师
uil
于2019-07-03 17:17 发布 1180次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-03 17:21
你应该做的是借库存商品 贷应付账款 暂估款
相关问题讨论

你应该做的是借库存商品 贷应付账款 暂估款
2019-07-03 17:21:08

不用的啊
2017-11-30 10:57:04

是 的,不用借:应付账款贷:库存商品,重做:借:库存商品贷:应付账款即可
2017-09-15 07:33:38

可以的,可以这么做的。
2022-04-02 15:07:12

同学,你好
嗯,需要的
2022-03-03 13:22:19
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