请问一下,假如我购进一台机器,但是进项发票客户4月份才给我开,但是我3月份已经销售出去了,那我能不能把4月份的那张发票入账在三月份的主营业务成本里面呢?但是我的进项发票又还没有抵扣,我该怎么做账呢
Happy
于2015-04-14 13:38 发布 873次浏览
- 送心意
赵老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好 你之前不是结转过一次成本了。 你还结转成本 不就重复了哦。
2021-03-03 15:55:36

是这样的账务处理,就是发票未到,货已到并且销售后的成本结转
2019-05-08 21:17:43

不能把4月的发票在3月入帐,货肯定先收到了,可以暂入帐结转成本的。进项税认证时确认,发票收到了但是隔月认证计的入待抵扣进项税中。
2015-04-14 13:41:30

您好
请问收到发票了没有
2019-05-21 10:54:15

你好,如果少结转了就补结转,多结转了就冲销多结转的成本
2018-11-19 15:54:56
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