我是一名库管。上个月变频器入库了2000元,出库也是2000元。这个月来的发票是1800元。我要怎么做差额处理啊?谢谢老师
逢考必过HH
于2019-06-27 09:51 发布 508次浏览
- 送心意
季老师
职称: 高级会计师,税务师,建造师
2019-06-27 10:06
以发票为准,冲减原来的出入库差额。
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同学。
借:应付账款 200
贷:营业成本 200
如果已经出售直接这样调整就是了
2019-06-27 09:45:17

以发票为准,冲减原来的出入库差额。
2019-06-27 10:06:40

你好 具体是发票少开了还是什么情况
2019-12-17 19:06:02

您好,可以这样操作,也可以按剩余部分和使用部分,把差额进行分配,剩余部分的差额,记入原材料,使用部分的差额记入使用部分的成本中。
2017-12-04 23:57:55

你好,怎么产生的?
2016-10-28 12:42:02
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