上月已入库变频器2000元,也已出库2000元,这个月来发票变频器1800元,我多入了200元,也多出了200元。这个月怎么做差额处理。谢谢老师
俊秀的冬天
于2019-06-27 09:41 发布 562次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
相关问题讨论

同学。
借:应付账款 200
贷:营业成本 200
如果已经出售直接这样调整就是了
2019-06-27 09:45:17

以发票为准,冲减原来的出入库差额。
2019-06-27 10:06:40

你好 具体是发票少开了还是什么情况
2019-12-17 19:06:02

您好,可以这样操作,也可以按剩余部分和使用部分,把差额进行分配,剩余部分的差额,记入原材料,使用部分的差额记入使用部分的成本中。
2017-12-04 23:57:55

你好,怎么产生的?
2016-10-28 12:42:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息