我上月暂估的材料,这个月来了发票,来的发票比暂估的金额多些,我EXCEL电子档怎么处理呢,暂估的那部分还有剩余没用完. 一冲一入,我的电子档是不是把多开的差额部分作为入库, 账就平了呢?这样操作对吗,教教我

柏丽雅集
于2017-12-04 23:47 发布 1333次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-12-04 23:57
您好,可以这样操作,也可以按剩余部分和使用部分,把差额进行分配,剩余部分的差额,记入原材料,使用部分的差额记入使用部分的成本中。
相关问题讨论
您好,这个差额可以记入财务费用-现金折扣科目处理。
2019-09-02 18:10:24
您好,可以这样操作,也可以按剩余部分和使用部分,把差额进行分配,剩余部分的差额,记入原材料,使用部分的差额记入使用部分的成本中。
2017-12-04 23:57:55
你好,取得发票是先把之前暂估的分录冲销,然后根据发票做购进分录
根据冲销分录登记原材料贷方,根据购进分录登记原材料借方
2019-12-28 09:11:40
你好 具体是发票少开了还是什么情况
2019-12-17 19:06:02
您好,最好按发票金额
2022-04-14 14:24:11
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