老师您好,我们是建筑公司,自己有一家劳务公司,两个 问
你好,是一般计税的吗?如果是的话,11万得是专票才行。 答
应向客户收取的经营出租设备租金进入什么科目 问
您好,这个的话,是属于计入到其他业务收入的 答
某企业为增值税一般纳税人,主要业务为生产销售儿 问
同学你好 要算企业所得税吗 答
发提货卡这种计入什么费用 问
销售时发生的计入销售费。 答
这不是刚报完第一季度预交企业所得税嘛,现在发现 问
您好,要去更正一下的哦 答
计提工资、五险一金借:管理费用-工资 管理费用-保险 管理费用-公积金 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-保险 应付职工薪酬-公积金发放工资借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-保险 其他应付款-公积金 应交税费-应交个人所得税缴纳保险借:应付职工薪酬-保险 应付职工薪酬-公积金 其他应付款-保险 其他应付款-公积金 贷:银行存款缴纳个税借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 对吗?
答: 您好,您的处理非常正确!
工资欠发 个税未交分录 借:管理费用工资。贷:应付职工薪酬工资。借: 应付职工薪酬工资。贷:应交税费-个税 。贷:其他应付款。还是:--借:管理费用工资。贷:应付职工薪酬工资。借: 应付职工薪酬工资。贷:其他应付款。
答: 您好 个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
哪个是对的计提工资 借:管理费用 5000贷:应付职工薪酬 5000发放工资 借:应付职工薪酬 5000贷:其他应付款-社保409.9其他应付款-公积金 153应交税费-应交个人所得税 28.11银行存款 4408.99第二种 计提工资:借:管理费用 5000贷:其他应付款-社保409.9其他应付款-公积金 153应交税费-应交个人所得税 28.11应付职工薪酬 4408.99付工资借:应付职工薪酬 4408.99贷:银行存款 4408.99
答: 工资做工资的计提;社保作社保计提,只计提公司承担的费用
Amy 追问
2019-06-25 17:40
郭老师 解答
2019-06-25 17:44
Amy 追问
2019-06-25 17:45
郭老师 解答
2019-06-25 17:48